Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
    Faktúra 2024000694 potraviny 2,07 s DPH 07.11.2024 COOP Jednota Krupina, SD 03.02.2025
    Faktúra 2024000508 kancel.pot 4,61 s DPH 20.09.2024 Papera s.r.o. 22.11.2024
    Faktúra 2024000541 služby 5,00 s DPH 01.10.2024 JA Slovensko, n.o. 22.11.2024
    Faktúra 2024000208 náj.kopír. 5,48 s DPH 15.04.2024 CBC Slovakia s.r.o. 14.06.2024
    Faktúra 2024000138 náj.kopír. 5,50 s DPH 19.03.2024 CBC Slovakia s.r.o. 14.05.2024
    Faktúra 2024000268 náj.kopír. 5,58 s DPH 20.05.2024 CBC Slovakia s.r.o. 14.06.2024
    Faktúra 2024000023 náj.kopír. 5,68 s DPH 19.01.2024 CBC Slovakia s.r.o. 14.02.2024
    Faktúra 2025000029 časopis 6,00 s DPH 21.01.2025 ARES s.r.o. 28.03.2025
    Faktúra 2024000578 služby 6,00 s DPH 17.10.2024 JA Slovensko, n.o. 22.11.2024
    Faktúra 2024000072 náj.kopír. 6,12 s DPH 16.02.2024 CBC Slovakia s.r.o. 15.03.2024
    Faktúra 2024000580 vyt.pošt.z 7,16 s DPH 17.10.2024 Nár.agent.pre sieť.a elektron. 22.11.2024
    Faktúra 2024000582 licencia 8,34 s DPH 24.10.2024 WebSupport,s.r.o. 22.11.2024
    Faktúra 2024000528 potraviny 8,51 s DPH 04.09.2024 COOP Jednota Krupina, SD 22.11.2024
    Faktúra 2024000280 mat. 8,90 s DPH 14.05.2024 J.Štefkovičová - KVETINÁRSTVO IRIS 14.06.2024
    Faktúra 2024000657 mat.cenyVP 9,49 s DPH 15.11.2024 LOGISTICKÉ CENTRUM STRED a.s. 22.11.2024
    Faktúra 2024000027 čas.Slávik 9,50 s DPH 24.01.2024 ARES s.r.o. 14.02.2024
    Faktúra 2024000619 potraviny 9,57 s DPH 22.10.2024 Pekáreň Bzovík, s.r.o. 22.11.2024
    Faktúra 2025000098 potraviny 10,36 s DPH 07.02.2025 COOP Jednota Krupina, SD 28.03.2025
    Faktúra 2024000199 učeb.pom. 11,50 s DPH 04.04.2024 J.Jahnátek-Včielkysamotárky 14.06.2024
    Faktúra 2024000723 licencia 12,00 s DPH 04.12.2024 WebSupport,s.r.o. 03.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/893