Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
    Faktúra 2024000172 potraviny 557,15 s DPH 08.03.2024 MyFRUIT s.r.o. 14.05.2024
    Faktúra 2024000123 ochr.osob. 48,00 s DPH 08.03.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 14.05.2024
    Faktúra 2024000173 potraviny 544,31 s DPH 08.03.2024 RADKA GS s.r.o. 14.05.2024
    Faktúra 2024000174 potraviny 353,21 s DPH 08.03.2024 Ondrej Mihály - AGROTIM 14.05.2024
    Faktúra 2024000175 potraviny 75,39 s DPH 08.03.2024 Pekáreň Bzovík, s.r.o. 14.05.2024
    Faktúra 2024000126 telef.sl. 49,75 s DPH 08.03.2024 Orange Slovensko a.s. 14.05.2024
    Faktúra 2024000181 potraviny 486,36 s DPH 08.03.2024 EDEN-J.Machovič 14.05.2024
    Faktúra 2024000121 plyn 2 017,00 s DPH 08.03.2024 Slov. plyn. priemysel a.s. 14.05.2024
    Faktúra 2024000120 mat.3D 86,10 s DPH 08.03.2024 Radek Kaplan 14.05.2024
    Faktúra 2024000119 mat.VP 428,40 s DPH 08.03.2024 SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o. 14.05.2024
    Faktúra 2024000124 telef.sl. 30,90 s DPH 08.03.2024 VM Telecom, s.r.o. 14.05.2024
    Faktúra 2024000127 náj.kopír. 199,13 s DPH 08.03.2024 RICOH Slovakia 14.05.2024
    Faktúra 2024000132 ochr.maj. 171,18 s DPH 08.03.2024 FALCO Group s.r.o. 14.05.2024
    Faktúra 2024000131 HN učeb.p. 83,00 s DPH 08.03.2024 Ján Krnáčik 14.05.2024
    Faktúra 2024000130 lik.odp.ŠJ 40,50 s DPH 08.03.2024 EKOBAM, s.r.o. 14.05.2024
    Faktúra 2024000129 licenciaŠJ 58,80 s DPH 08.03.2024 VIS Slovensko s.r.o. 14.05.2024
    Faktúra 2024000128 BOZP 65,00 s DPH 08.03.2024 Marcela Oremová 14.05.2024
    Faktúra 2024000125 mat.údr. 253,25 s DPH 08.03.2024 ELAST, Anastazia Haalová 14.05.2024
    Faktúra 2024000179 potraviny 994,29 s DPH 13.03.2024 Bohuš Sestak 14.05.2024
    Faktúra 2024000176 potraviny 477,01 s DPH 13.03.2024 MyFRUIT s.r.o. 14.05.2024
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/1149
    • Kontakty

      • Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej, M. R. Štefánika 3, 963 01 Krupina
      • +421455519483
      • +421907852294 (riaditeľ školy)
      • M. R. Štefánika 3, 963 01 Krupina
        963 01 Krupina
        Slovakia
      • 37830813
      • 2021634021
    • Prihlásenie