|
Faktúra |
2025000092
|
mat.3Dtlač
|
283,88 |
s DPH |
28.02.2025 |
TINTA s. r. o. |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2025000088
|
HN učeb.p.
|
116,20 |
s DPH |
27.02.2025 |
Ján Krnáčik |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2025000089
|
čist.pot.
|
41,55 |
s DPH |
27.02.2025 |
ARGO Batová Anna |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2025000090
|
škol.Zelje
|
25,00 |
s DPH |
27.02.2025 |
Združenie STORM |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2025000091
|
učeb.encyk
|
250,00 |
s DPH |
27.02.2025 |
IWB s.r.o. |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2025000086
|
LV
|
3 450,00 |
s DPH |
25.02.2025 |
Roľnícke družstvo Látky |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2025000087
|
LV prepr.
|
300,00 |
s DPH |
25.02.2025 |
SAD Krupina s.r.o. |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2025000108
|
potraviny
|
262,24 |
s DPH |
24.02.2025 |
EDEN-J.Machovič |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2025000107
|
potraviny
|
485,57 |
s DPH |
24.02.2025 |
Bohuš Sestak |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2025000106
|
potraviny
|
323,59 |
s DPH |
24.02.2025 |
MyFRUIT s.r.o. |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2025000105
|
potraviny
|
858,54 |
s DPH |
24.02.2025 |
QUALITED s.r.o. |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2025000104
|
potraviny
|
870,30 |
s DPH |
24.02.2025 |
RADKA GS s.r.o. |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2025000083
|
čist.pot.
|
450,50 |
s DPH |
21.02.2025 |
ARGO Batová Anna |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2025000084
|
čist.p. ŠJ
|
29,99 |
s DPH |
21.02.2025 |
ARGO Batová Anna |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2025000085
|
hyg.p. ŠH
|
134,42 |
s DPH |
21.02.2025 |
SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2025000082
|
EE
|
585,58 |
s DPH |
21.02.2025 |
Slov. plyn. priemysel a.s. |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2025000080
|
EE
|
583,92 |
s DPH |
21.02.2025 |
Slov. plyn. priemysel a.s. |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2025000081
|
EE
|
591,82 |
s DPH |
21.02.2025 |
Slov. plyn. priemysel a.s. |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2025000101
|
potraviny
|
467,53 |
s DPH |
15.02.2025 |
LIMAS s.r.o. |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2025000079
|
plyn
|
1 934,50 |
s DPH |
14.02.2025 |
Slov. plyn. priemysel a.s. |
28.03.2025 |